SUNRATE は、世界中の企業向けにグローバル決済およびトレジャリー・マネジメントを提供するプラットフォームです。2016 年に設立され、最先端の自社開発プラットフォーム、広範なグローバルネットワーク、そして堅牢な API を強みに、190 以上の国と地域で企業のローカルおよびグローバルな事業展開・成長を支援してきました。SUNRATE は、業界をリードするソリューションプロバイダーとして高い評価を受けています。
グローバル本社はシンガポールにあり、香港、ジャカルタ、ロンドン、上海にも拠点を展開しています。また、Citibank、Standard Chartered、Barclays、J.P. Morgan などの世界有数の金融機関と提携しており、Mastercard、Visa、UPI のプリンシパルメンバーでもあります。
職務概要
内部監査責任者(Head of Internal Audit)として、当社の内部統制フレームワーク全体を統括し、業務の適正性およびコンプライアンスを確保していただきます。独立した立場で監査を実施し、重要な監査結果を経営陣へ報告する役割です。
主な業務内容
・年間の内部監査計画の策定および実行
・コンプライアンス、システムリスク、営業オペレーションを含む、全部門に対する独立かつ客観的な内部監査の実施
・詳細な監査報告書の作成および、代表取締役ならびに株主への監査結果・改善提案の報告
・監査指摘事項に基づく是正措置の実施状況の検証
応募要件
・会計、ビジネス、ファイナンス、または関連分野の学士号以上
・内部監査、内部統制、または会計分野での実務経験 2 年以上(金融業界または規制業界での経験があれば尚可)
・監査原則、内部統制フレームワーク、コーポレート・ガバナンスに関する確かな理解
・高い倫理観を持ち、独立性と客観性を維持できる方
・中国語または英語での高いコミュニケーション能力(いずれかで可)
・USCPA、ACCA、CIA、CISA などの専門資格をお持ちの方は歓迎(必須ではありません)
SUNRATE is a global payment and treasury management platform for businesses worldwide. Founded in 2016, SUNRATE has been recognised as a leading solution provider and has enabled companies to operate and scale both locally and globally in 190+ countries and regions with its cutting-edge proprietary platform, extensive global network, and robust APIs.
With its global business headquarters in Singapore and offices in Hong Kong, Jakarta, London, and Shanghai, SUNRATE partners with the top global financial institutions, such as Citibank, Standard Chartered, Barclays, J.P. Morgan. SUNRATE is also the principal member of Mastercard, Visa, and UPI.
As a Head of Internal Audit, you will oversee the company’s internal control framework and ensures operational compliance. The role conducts independent reviews and reports key findings to management.
What you’ll be spending your time on:
- Develop and execute an annual internal audit plan.
- Conduct independent and objective audits of all business areas, including compliance, system risk, and sales operations.
- Prepare detailed audit reports and present findings and recommendations directly to the Representative Director and shareholders.
- Verify the implementation of corrective actions based on audit findings.
For this role you also have:
- Bachelor’s degree or higher, preferably in Accounting, Business, Finance or related field.
- More than 2 years of experience in internal audit, internal control, or accounting, preferably within a financial or regulated environment.
- A solid understanding of audit principles, internal control frameworks, and corporate governance.
- Impeccable personal integrity and the demonstrated ability to maintain objective independence.
- Communication skills in either Chinese or English preferred.
- Professional certifications (USCPA, ACCA, CIA, CISA) are desirable but optional.



